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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011944
Monto de la Factura
₲ 3.787.500
Nro. de Orden de Pago
6813
Fecha de Orden de Pago
25-08-2025
Fecha Emisión Cheque
17-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.533.256
IVA
₲ 344.318

Retención DNCP
₲ 13.222
Retención IVA
₲ 103.295
Retención Renta
₲ 137.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-220904
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.585.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.978.817

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419714
Nombre de la Licitación
Provisión de Banner y Cartelería para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas