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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012992
Nro. de Timbrado
16277396
Monto de la Factura
₲ 4.420.000
Nro. de Orden de Pago
3259
Fecha de Orden de Pago
21-06-2023
Fecha Emisión Cheque
21-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.159.421
IVA
₲ 401.818

Retención DNCP
₲ 15.591
Retención IVA
₲ 120.545
Retención Renta
₲ 120.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-216301
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.872.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.811.069

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407279
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria