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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-054-0002498
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. de Orden de Pago
1856
Fecha de Orden de Pago
12-10-2017
Fecha Emisión Cheque
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
02-2.017
Código de Contratación (CC)
CD-30228-17-135519
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.965.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.965.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322173
Nombre de la Licitación
Servicio de trasnporte terrestre nacional
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia