- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-27923/28178/846
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.230.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1420
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-08-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-08-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-08-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.230.000
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
        
                                    RUC
                            
            80004426-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            02-2.017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-30228-17-135519
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 15.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 18.965.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 18.965.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            322173
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de trasnporte terrestre nacional
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Filadelfia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Municipalidad de Filadelfia
        