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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Nro. de Timbrado
15903763
Monto de la Factura
₲ 3.848.600
Nro. de Orden de Pago
23836
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.621.707
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.575
Retención IVA
₲ 104.962
Retención Renta
₲ 104.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAETA INGENIERIA de FRANCYS DANIEL MARECO
RUC
4181507-6
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-215328
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.858.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.106.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414070
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INFONA, CENTROS TÉCNICOS Y OFICINAS REGIONALES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional