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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0000611
Nro. de Timbrado
15694502
Monto de la Factura
₲ 2.420.000
Nro. de Orden de Pago
24087
Fecha de Orden de Pago
08-05-2023
Fecha Emisión Cheque
08-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.343.000
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 8.800
Retención IVA
₲ 66.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
45/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-223960
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.583.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.681.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421020
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional