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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009505
Monto de la Factura
₲ 3.417.855
Nro. de Orden de Pago
15629
Fecha de Orden de Pago
14-08-2020
Fecha Emisión Cheque
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.219.371
IVA
₲ 310.714

Retención DNCP
₲ 12.056
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23013-20-189417
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.450.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.494.554

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377874
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Camionetas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan