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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-903
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.505.217
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            780
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-07-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-07-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-07-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.137.324
        
                                    IVA
                            
            ₲ 682.292
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 26.746
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 204.688
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 136.459
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TERESITA ESTHER FATIMA CHAVES DE RICCIARDI
        
                                    RUC
                            
            936079-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            15/12
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-27004-12-53715
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 92.562.604
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 31.724.937
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 30.926.750
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            230105
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA OFICINA CENTRAL DEL FONDO GANADERO
        
                                    Convocante
                            
            Fondo Ganadero (FG.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Fondo Ganadero
        