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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000118
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 964.200
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            400
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            05-06-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            05-06-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-06-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 916.937
        
                                    IVA
                            
            ₲ 87.655
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.436
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 26.296
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 17.531
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CORDILLERA SM SA
        
                                    RUC
                            
            80072191-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            17/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-14-90891
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 27.496.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 25.549.700
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 24.297.300
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            269976
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Repuestos para Vehiculos - Cod. 04
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Agrarias
        