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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001440
Monto de la Factura
₲ 4.850.000
Nro. de Orden de Pago
8029
Fecha de Orden de Pago
16-02-2015
Fecha Emisión Cheque
16-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.612.262
IVA
₲ 440.909

Retención DNCP
₲ 17.283
Retención IVA
₲ 132.273
Retención Renta
₲ 88.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
4149
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-102368
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.873

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282325
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS ESTAMPA Y UNUBIOLAC
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud