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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 3.336.000
Nro. de Orden de Pago
73
Fecha de Orden de Pago
27-07-2015
Fecha Emisión Cheque
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.172.475
IVA
₲ 303.273

Retención DNCP
₲ 11.888
Retención IVA
₲ 90.982
Retención Renta
₲ 60.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
505
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99965
Monto Contrato
₲ 8.422.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.422.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.009.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud