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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3537
Monto de la Factura
₲ 18.489.500
Nro. de Orden de Pago
8065
Fecha de Orden de Pago
08-04-2015
Fecha Emisión Cheque
08-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.583.177
IVA
₲ 1.680.862
Retención DNCP
₲ 65.890
Retención IVA
₲ 504.259
Retención Renta
₲ 336.174
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-90024
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.507.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272258
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria