Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
1983
Monto de la Factura
₲ 1.357.800
Nro. de Orden de Pago
1726993
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.352.457
IVA
₲ 21.994

Retención DNCP
₲ 5.343
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
001/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87996
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.984.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.602.311

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273200
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO PARA EL INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO