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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            16436
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.766.146
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            309
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            31-05-2011
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            31-05-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-06-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.766.146
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 38.510
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INTERTRADE COURIER INTERNATIONAL S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80003161-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            75
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23010-10-12849
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 50.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 22.854.023
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 22.763.870
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            203622
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA - TRASLADO DE EQUIPOS
        
                                    Convocante
                            
            Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Conatel
        