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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007245
Monto de la Factura
₲ 5.689.218
Nro. de Orden de Pago
5489
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.302.351
IVA
₲ 517.202

Retención DNCP
₲ 19.861
Retención IVA
₲ 155.161
Retención Renta
₲ 206.881
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
031/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-234623
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.727.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.926.401

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425318
Nombre de la Licitación
Publicación en Medio Escrito
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo