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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00000210
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
38829
Fecha de Orden de Pago
05-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782
IVA
₲ 272.727

Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO ABEL NOVOSAD RYCHLUK
RUC
1474054-0
Número de Contrato
PBS/CD/09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-176163
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.444.798

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367015
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalizador de obras.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado