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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000260
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11299374
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            41185
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            31-08-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            31-08-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-09-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.593.491
        
                                    IVA
                            
            ₲ 636.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 24.691
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 190.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 190.909
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ROBERTO ABEL NOVOSAD RYCHLUK
        
                                    RUC
                            
            1474054-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            PBS/CD/09/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28004-19-176163
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 44.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 44.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 41.444.798
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            367015
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Fiscalizador de obras.
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        