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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000917
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.580.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            355
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-03-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            21-03-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-03-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.080.800
        
                                    IVA
                            
            ₲ 780.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 31.200
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 234.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 234.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
        
                                    RUC
                            
            80010941-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            82/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-21001-18-163363
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 28.254.545
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            342955
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD 61/2018 - SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y EQUIPOS OBSOLETOS CON CERTIFICACION AMBIENTAL
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        