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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051605
Monto de la Factura
₲ 2.325.000
Nro. de Orden de Pago
1356
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.316.293
IVA
₲ 148.160
Retención DNCP
₲ 8.707
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOISEES CAJE SILVA
RUC
2379855-6
Número de Contrato
101/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-167685
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.971.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.379.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343205
Nombre de la Licitación
CD 90/2018-MEDICAMENTOS DE ENFERMERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay