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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022512
Nro. de Timbrado
16434051
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
740
Fecha de Orden de Pago
05-12-2025
Fecha Emisión Cheque
16-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.356.727
IVA
₲ 127.273
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANICAB SRL
RUC
80048618-8
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23015-23-227237
Monto Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.403.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.543.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424785
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas
