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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019380
Nro. de Timbrado
16434051
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
460
Fecha de Orden de Pago
20-08-2025
Fecha Emisión Cheque
22-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.590.328
IVA
₲ 1.909.091

Retención DNCP
₲ 73.309
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANICAB SRL
RUC
80048618-8
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23015-23-227237
Monto Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.603.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.871.131

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424785
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas