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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015597
Nro. de Timbrado
17247058
Monto de la Factura
₲ 3.445.000
Nro. de Orden de Pago
650
Fecha de Orden de Pago
09-10-2024
Fecha Emisión Cheque
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.210.740
IVA
₲ 313.182

Retención DNCP
₲ 12.026
Retención IVA
₲ 93.955
Retención Renta
₲ 125.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
57/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23015-23-234669
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.769.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.402.714

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436480
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas