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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016683
Nro. de Timbrado
17748769
Monto de la Factura
₲ 5.145.000
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
04-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.799.630
IVA
₲ 467.727

Retención DNCP
₲ 17.961
Retención IVA
₲ 140.318
Retención Renta
₲ 187.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
57/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23015-23-234669
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.769.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.402.714

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436480
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas