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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000035
Nro. de Timbrado
17311269
Monto de la Factura
₲ 11.273.850
Nro. de Orden de Pago
22835
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.507.229
IVA
₲ 1.024.895

Retención DNCP
₲ 39.356
Retención IVA
₲ 307.469
Retención Renta
₲ 409.958
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
426/2023.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-23-230135
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.972.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.887.327

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428105
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf