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Datos del Pago

Nro. de Factura
611
Monto de la Factura
₲ 33.682.530
Nro. de Orden de Pago
924
Fecha de Orden de Pago
24-09-2010
Fecha Emisión Cheque
24-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.682.530
IVA

Retención DNCP
₲ 134.730
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELIO ACOSTA HERRERA
RUC
691384-9
Número de Contrato
450
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-10463
Monto Contrato
₲ 112.275.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.957.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.567.530

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194771
Nombre de la Licitación
Construccion, Remodelacion y Ampliacion de Locales de Exposicion y Ventas de Productos Artesanales en el Departamento de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera