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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000663
Nro. de Timbrado
16943027
Monto de la Factura
₲ 38.090.000
Nro. de Orden de Pago
1500025553
Fecha de Orden de Pago
25-04-2024
Fecha Emisión Cheque
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.499.880
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 132.969
Retención IVA
₲ 1.038.818
Retención Renta
₲ 1.385.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
PR/EJ 169/23
Código de Contratación (CC)
CD-25006-23-234815
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.821.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.668.467

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437217
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar