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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
1149
Fecha de Orden de Pago
26-09-2017
Fecha Emisión Cheque
26-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.545
IVA
₲ 454.545

Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Montserrat Martinez
RUC
927514-2
Número de Contrato
56/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-115654
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.395.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291352
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DIGITAL DE RADIO COMUNICACION
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay