- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0025600
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15992465
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 730.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            559
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-08-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-08-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-09-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 680.998
        
                                    IVA
                            
            ₲ 66.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.548
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 19.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 26.545
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
        
                                    RUC
                            
            80013889-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            20/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23025-23-235678
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 70.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 18.729.198
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 17.552.026
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            437359
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANT. Y REPARACIONES DE IMPRESORAS - MARCAS: CANON, HP, Y KYOCERA
        
                                    Convocante
                            
            Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Direccion Nacional de Propiedad Intelectual
        