Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0163618
Monto de la Factura
₲ 1.788.500
Nro. de Orden de Pago
1200
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.700.831
IVA
₲ 162.591

Retención DNCP
₲ 6.374
Retención IVA
₲ 48.777
Retención Renta
₲ 32.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
CONTRATO 03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-70233
Monto Contrato
₲ 118.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.359.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.557.730

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256389
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac