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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009780
Nro. de Timbrado
13652047
Monto de la Factura
₲ 2.080.000
Nro. de Orden de Pago
5230
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.959.209
IVA
₲ 189.091

Retención DNCP
₲ 7.337
Retención IVA
₲ 56.727
Retención Renta
₲ 56.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
02-07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-171580
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.677.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360799
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopias
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas