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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 000046
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
9446
Fecha de Orden de Pago
11-03-2014
Fecha Emisión Cheque
11-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OVIDIO ACOSTA CARDOZO
RUC
686353-1
Número de Contrato
Contrato Nº 23
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-80349
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.347.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251741
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, Reparación de Oficinas y Pintura
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan
