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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            209
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 122.576
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20786
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-06-2011
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            21-06-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-06-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 122.130
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 446
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MIX S.A
        
                                    RUC
                            
            80016613-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            74
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23018-10-17751
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 54.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 12.856.173
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 12.795.641
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            193364
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill
        