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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            1839
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.658.520
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            515
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-01-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-01-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-01-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.430.168
        
                                    IVA
                            
            ₲ 423.502
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 16.601
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 127.051
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 84.700
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PRINTEC SA
        
                                    RUC
                            
            80018668-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            38
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23015-12-59774
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 96.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 79.548.360
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 75.689.758
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            241598
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gerencia General de Aduanas
        