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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            1233
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.247.440
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            159
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            14-07-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-07-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-07-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.088.256
        
                                    IVA
                            
            ₲ 295.222
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 11.573
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 88.567
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 59.044
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PRINTEC SA
        
                                    RUC
                            
            80018668-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            38
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23015-12-59774
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 96.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 79.548.360
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 75.689.758
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            241598
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gerencia General de Aduanas
        