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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001182
Monto de la Factura
₲ 7.087.000
Nro. de Orden de Pago
20148441
Fecha de Orden de Pago
14-10-2014
Fecha Emisión Cheque
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.739.608
IVA
₲ 644.273

Retención DNCP
₲ 25.255
Retención IVA
₲ 193.282
Retención Renta
₲ 128.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
56062
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-82954
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.616.763

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249937
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o Reparación de Terminales Portátiles de Lectura
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande