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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000882
Monto de la Factura
₲ 453.000
Nro. de Orden de Pago
768627
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.998
IVA
₲ 41.182

Retención DNCP
₲ 1.647
Retención IVA
₲ 12.355
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
227/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-69402
Monto Contrato
₲ 83.459.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.764.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.105.714

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf