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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000005
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.875.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            769280
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-09-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-09-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-09-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.569.773
        
                                    IVA
                            
            ₲ 897.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 35.909
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 269.318
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Patricia Roxana Pucheta Ibarra
        
                                    RUC
                            
            2968983-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            378/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-27001-13-75074
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 79.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 69.125.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 66.094.276
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            255722
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Asesoria para implementacion del Modelo de Control Interno (MECIP)
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        