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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000648
Nro. de Timbrado
17154155
Monto de la Factura
₲ 1.054.545
Nro. de Orden de Pago
134127
Fecha de Orden de Pago
19-08-2024
Fecha Emisión Cheque
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 958.677
IVA
₲ 95.868

Retención DNCP
₲ 3.681
Retención IVA
₲ 28.760
Retención Renta
₲ 38.347
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
CD N° 46/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-234934
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.084.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.826.122

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422755
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal