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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028924
Nro. de Timbrado
17143062
Monto de la Factura
₲ 591.000
Nro. de Orden de Pago
136417
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 537.273
IVA
₲ 53.727

Retención DNCP
₲ 2.063
Retención IVA
₲ 16.118
Retención Renta
₲ 21.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PETRO SERVICE S.R.L.
RUC
80060989-1
Número de Contrato
CD N° 35/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-232998
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.249.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.646.537

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433791
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal