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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012819
Nro. de Timbrado
15910479
Monto de la Factura
₲ 5.517.600
Nro. de Orden de Pago
128828
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.016.000
IVA
₲ 501.600

Retención DNCP
₲ 19.462
Retención IVA
₲ 150.480
Retención Renta
₲ 150.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
CD N° 09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-229114
Monto Contrato
₲ 58.405.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.487.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.096.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIGECIPOA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal