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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014582
Nro. de Timbrado
16631792
Monto de la Factura
₲ 222.000
Nro. de Orden de Pago
131311
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.818
IVA
₲ 20.182

Retención DNCP
₲ 807
Retención IVA
₲ 6.055
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ALICIA PERALTA DE NUÑEZ
RUC
2880611-5
Número de Contrato
CD N° 45/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-234675
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.884.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.106.739

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal