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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003249
Nro. de Timbrado
17955688
Monto de la Factura
₲ 9.026.339
Nro. de Orden de Pago
141002
Fecha de Orden de Pago
30-10-2025
Fecha Emisión Cheque
30-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.205.763
IVA
₲ 820.576

Retención DNCP
₲ 31.510
Retención IVA
₲ 246.173
Retención Renta
₲ 328.231
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
CD 32 2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-232681
Monto Contrato
₲ 105.073.617
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.574.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.521.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424806
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal