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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008840
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 6.530.000
Nro. de Orden de Pago
39890
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.150.785
IVA
₲ 593.636

Retención DNCP
₲ 23.033
Retención IVA
₲ 178.091
Retención Renta
₲ 178.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
22-003-1379-04
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-161317
Monto Contrato
₲ 96.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.092.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.569.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338982
Nombre de la Licitación
Servicios de Carteleria e Impresiones
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado