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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0062354
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
39882
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 659.349
IVA
₲ 63.636

Retención DNCP
₲ 2.469
Retención IVA
₲ 19.091
Retención Renta
₲ 19.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
17,02,01,01,5
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-160547
Monto Contrato
₲ 7.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.334.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.908.095

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343032
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Recargas de Extintores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado