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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029859-60-61
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 27.624.800
Nro. de Orden de Pago
36554
Fecha de Orden de Pago
29-03-2019
Fecha Emisión Cheque
29-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.020.553
IVA
₲ 2.511.346
Retención DNCP
₲ 97.440
Retención IVA
₲ 753.404
Retención Renta
₲ 753.403
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
34-15-14-13-15-21
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-166927
Monto Contrato
₲ 105.637.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.637.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.502.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353402
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado
