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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 7.284.000
Nro. de Orden de Pago
18056
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.926.951
IVA
₲ 662.182
Retención DNCP
₲ 25.958
Retención IVA
₲ 198.655
Retención Renta
₲ 132.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
24/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-80369
Monto Contrato
₲ 34.226.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.226.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.704.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250018
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica