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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002234
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. de Orden de Pago
7830
Fecha de Orden de Pago
18-06-2013
Fecha Emisión Cheque
18-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.708.829
IVA
₲ 354.545

Retención DNCP
₲ 13.898
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 70.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
011-2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-72221
Monto Contrato
₲ 41.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.465.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud