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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 4.360.000
Nro. de Orden de Pago
18040
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.146.281
IVA
₲ 396.364

Retención DNCP
₲ 15.537
Retención IVA
₲ 118.909
Retención Renta
₲ 79.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
25/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-80375
Monto Contrato
₲ 37.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.932.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.072.643

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250018
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica