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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000735
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14724378
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 71.300.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            120963
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-11-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-11-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 64.818.182
        
                                    IVA
                            
            ₲ 6.481.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 251.495
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SOLUCIONES INTEGRALES S.A
        
                                    RUC
                            
            80018521-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            CD N° 32/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23016-21-206859
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 71.300.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 65.069.677
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 64.818.182
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            393119
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio anual AVYCE, para Actualización y/o Soporte técnico de Licencia para Desarrollo de Software.
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Servicio Nacional de  Calidad y Salud Animal
        