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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004380
Nro. de Timbrado
15588383
Monto de la Factura
₲ 733.390
Nro. de Orden de Pago
123743
Fecha de Orden de Pago
30-06-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 710.055
IVA
₲ 66.672

Retención DNCP
₲ 2.667
Retención IVA
₲ 20.002
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
CD N°02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-198009
Monto Contrato
₲ 32.911.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.972.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.057.147

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389146
Nombre de la Licitación
Servicios de Cafetería (Plurianual).-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal